Постановление Администрации города Кургана от 08.05.2013 N 3371 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. N 7302 "Об утверждении целевой Программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2013 г. № 3371

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРГАНА ОТ 30 ИЮЛЯ 2010 Г.
№ 7302 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КУРГАНА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ КУРГАНЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города Кургана, в целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Администрация города Кургана постановляет:

1. Приложение к Постановлению Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. № 7302 "Об утверждении целевой Программы города Кургана "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Дубанича М.М.

Руководитель
Администрации города Кургана
А.Г.ЯКУШЕВ





Приложение
к Постановлению
Администрации города Кургана
от 8 мая 2013 г. № 3371
"О внесении изменений
в Постановление
Администрации города Кургана
от 30 июля 2010 г. № 7302
"Об утверждении целевой
Программы города Кургана
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА КУРГАНА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ КУРГАНЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


Наименование Целевая Программа города Кургана "Энергосбережение
Программы и повышение энергетической эффективности в городе
Кургане на период до 2020 года" (далее - Программа)

Основание для - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
разработки Программы "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Администрации города Кургана от 1
февраля 2010 г. № 821 "О целевых программах города
Кургана"

Заказчик Программы Администрация города Кургана

Ответственные Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 -
исполнители Программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
строительства)

Разработчики Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 -
Программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
строительства), Департамент имущественных и
земельных отношений (с 01.01.2012 - Департамент
развития городского хозяйства), Департамент
экономического развития, предпринимательства и
торговли, Департамент социальной политики,
Департамент финансов, муниципальные учреждения
(предприятия), предприятия и организации (по
согласованию)

Цели и задачи Основные цели Программы:
Программы - снижение за счет реализации мероприятий Программы
энергоемкости валового муниципального продукта
(далее - ВМП) города Кургана не менее чем на 7
процентов по сравнению со значением 2009 года на
первом этапе (к концу 2015 года) и не менее чем на
10 процентов на втором этапе (к концу 2020 года),
что в совокупности с другими факторами позволит
обеспечить решение задачи по снижению к концу 2020
года энергоемкости ВМП не менее чем на 40 процентов
по сравнению с 2007 годом;
- создание условий для перевода экономики и
бюджетной сферы города на энергосберегающий путь
развития.
Основные задачи Программы:
- проведение комплекса организационно-правовых
мероприятий по управлению энергосбережением для
создания системы показателей, характеризующих
эффективность использования энергетических
ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа
информации об энергоемкости жилищного фонда, систем
коммунальной инфраструктуры города;
- расширение применения энергосберегающих
технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном
хозяйстве; при модернизации, реконструкции и
капитальном ремонте основных фондов объектов
энергетики и коммунального комплекса;
- проведение энергетических обследований объектов,
используемых для размещения организаций бюджетной
сферы;
- обеспечение учета объема потребляемых
энергетических ресурсов в организациях бюджетной
сферы, жилом фонде

Целевые показатели Перечень целевых показателей, используемых для
оценки эффективности реализации Программ в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности"

Сроки и этапы 2010 - 2020 годы:
реализации Программы I этап - 2010 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы

Финансовое Общее финансирование Программы за период с 2010 по
обеспечение Программы 2020 годы предполагается в объеме 3 731,91 млн
рублей:
I этап (2010 - 2015 годы) - 808,05 млн рублей, в
том числе 103,58 млн рублей за счет средств бюджета
города Кургана;
II этап (2016 - 2020 годы) - 2 923,86 млн рублей,
в том числе 174,75 млн рублей за счет средств
бюджета города Кургана

Ожидаемые результаты Основные ожидаемые результаты от реализации
от реализации Программы:
Программы - обеспечение за счет реализации мероприятий
Программы снижения энергоемкости ВМП города Кургана
не менее чем на 7 процентов по сравнению со
значением 2009 года на первом этапе (2010 - 2015
годы) и не менее чем на 10 процентов на втором
этапе (2016 - 2020 годы);
- наличие в учреждениях бюджетной сферы
энергетических паспортов;
- сокращение объема ресурсов, потребляемых
муниципальными учреждениями, начиная с 2010 года в
течение 5 лет не менее чем на 15 процентов с
ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3
процента;
- переход на приборный учет при расчетах учреждений
бюджетной сферы с организациями коммунального
комплекса за потребленные коммунальные ресурсы;
- создание муниципальной нормативно-правовой базы
по энергосбережению и стимулированию повышения
энергетической эффективности;
- обеспечение за счет реализации мероприятий
Программы суммарной экономии потребления энергии не
менее 30 130 тонн условного топлива (далее - т
у.т.) на первом этапе (2010 - 2015 годы) и не менее
76 862 т у.т. за весь срок реализации Программы
(2010 - 2020 годы);
- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных
и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов


Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Кургана.
Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования.
Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунального комплекса, проблемы эффективного использования энергетических ресурсов в городе Кургане необходимо решать программными методами, предусматривающими создание организационных, правовых, экономических и технологических условий, обеспечивающих оптимизацию потребления энергетических ресурсов.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:
- снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового муниципального продукта (далее - ВМП) города Кургана не менее чем на 7 процентов по сравнению со значением 2009 года на первом этапе (к концу 2015 года) и не менее чем на 10 процентов на втором этапе (к концу 2020 года), что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению к концу 2020 года энергоемкости ВМП не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом;
- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.
Основные задачи Программы:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города;
- расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
- проведение энергетических обследований учреждений бюджетной сферы;
- обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилом фонде.

Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году создать условия для перевода экономики города Кургана на энергосберегающий путь развития.
Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", и их значения представлены в приложении 9 к Программе.

Раздел IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа является долгосрочной и рассчитана на период до 2020 года. Реализация мероприятий Программы осуществляется в два этапа:
- первый этап - 2010 - 2015 годы;
- второй этап - 2016 - 2020 годы.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений и приоритетов государственной политики.

Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет города Кургана, внебюджетные средства. Общее финансирование Программы за период с 2010 по 2020 годы предполагается в 3 731,91 млн рублей:
I этап (2010 - 2015 годы) - 808,05 млн рублей, в том числе 103,58 млн рублей за счет средств бюджета города Кургана;
II этап (2016 - 2020 годы) - 2 923,86 млн рублей, в том числе 174,75 млн рублей за счет средств бюджета города Кургана.
Для реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные средства. В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях сферы производства и услуг города Кургана используются собственные и заемные средства этих организаций.
Объемы финансирования Программы по годам ее реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем финансирования мероприятий
Программы по годам реализации

(тыс. рублей)

№ Наименование Источник 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
п/п мероприятия финанси-
рования

1 Энергосбережение и Бюджет 8 435,0 9 678,0 10 696,0 13 256,0 30 789,1 30 730,3 30 559,5 48 676,7 30 639,8 31 213,0 31 856,5
повышение города
энергетической Кургана
эффективности в
бюджетной сфере

2 Энергосбережение и Внебюджетные 10 000,0 19 915,0 11 287,7 11 246,4 11 193,4 11 686,4 11 769,4 12 352,4 12 451,4 13 036,4 13 145,4
повышение средства
энергетической
эффективности в
жилищном фонде

3 Энергосбережение и Внебюджетные 5 470,0 35 550,4 43 561,2 216 782,7 157 742,7 163 076,0 535 087,0 533 887,0 533 887,0 533 887,0 533 887,0
повышение средства
энергетической
эффективности
систем коммунальной
инфраструктуры

3.1 Мероприятия по Внебюджетные 5 470,0 22 970,0 8 792,4 192 823,0 134 623,0 139 923,0 512 544,0 512 544,0 512 544,0 512 544,0 512 544,0
энергосбережению и средства
повышению
энергетической
эффективности ОАО
"Курганская
генерирующая
компания"

3.2 Мероприятия Внебюджетные 0,0 12 508,8 34 768,8 23 959,7 23 119,7 23 153,0 22 543,0 21 343,0 21 343,0 21 343,0 21 343,0
программы средства
энергосбережения
МУП
"Курганводоканал"
(с 01.06.2012 - ОАО
"Курганводоканал",
с 01.03.2013 - ОАО
"Водный Союз")

4 Энергосбережение и Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
повышение города
энергетической Кургана
эффективности
городского Внебюджетные 0,0 0,0 0,0 1 265,0 2 685,0 3 006,0 3 006,0 2 866,0 3 025,0 3 185,0 3 645,0
общественного средства
транспорта
Всего 0,0 0,0 0,0 1 265,0 2 685,0 3 806,0 3 006,0 2 866,0 3 025,0 4 185,0 3 645,0

5 Всего по Бюджет 8 435,0 9 678,0 10 696,0 13 256,0 30 789,1 30 730,3 31 359,5 48 676,7 30 639,8 32 213,0 31 856,5
мероприятиям города
Программы Кургана

Внебюджетные 15 470,0 55 465,4 54 848,9 229 294,0 171 621,0 177 768,4 549 862,4 549 105,4 549 363,4 550 108,4 550 677,4
средства

Всего 23 905,0 65 143,4 65 544,9 242 550,0 202 410,1 208 498,7 581 221,9 597 782,0 580 003,2 582 321,4 582 533,9


Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы в городе Кургане планируется:
- снижение энергоемкости ВМП города Кургана и удельных расходов энергетических ресурсов на производство продуктов и услуг за счет модернизации технологической базы на основе новейшего энергоэффективного оборудования;
- наличие в учреждениях бюджетной сферы энергетических паспортов;
- переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы;
- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергетической эффективности;
- экономия топливно-энергетических ресурсов в организациях коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов.
Планируется снизить объем потребленных энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы к концу 2015 года не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.
Суммарная экономия энергии за счет реализации мероприятий программы составит не менее 30 130 т у.т. на первом этапе (2010 - 2015 годы) и не менее 76 862 т у.т. за весь срок реализации Программы (2010 - 2020 годы).
Показатель энергоемкости ВМП города Кургана снизится не менее чем на 7 процентов по сравнению со значением 2009 года на первом этапе (к концу 2015 года) и не менее чем на 10 процентов на втором этапе (к концу 2020 года).
Топливно-энергетический баланс города Кургана представлен в приложении 7 к Программе.
Объем затрат на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и размер ожидаемой экономии представлены в приложении 8 к Программе.

Раздел VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий представлена в приложениях 1 - 6 к Программе.

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Кургана.
Ответственным исполнителем Программы является Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), полномочия и ответственность которого определены разделом 4 Порядка принятия решений о разработке целевых программ города Кургана, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Кургана от 1 февраля 2010 г. № 821.





Приложение 1
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

МЕРОПРИЯТИЯ <*>

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование Сроки Источник Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. рублей Исполнитель
мероприятия ис- финансиро-
пол- вания 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
нения

Мероприятия по 2010 Бюджет города Финансирование выделяется в целом на мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов муниципальной казны Департамент
выявлению - Кургана имущественных и
бесхозяйных объектов 2020 земельных отношений
недвижимого годы (с 01.01.2012 -
имущества, Департамент развития
используемых для городского
передачи хозяйства)
электрической и
тепловой энергии,
воды, по организации
постановки в
установленном
порядке таких
объектов на учет в
качестве бесхозяйных
объектов недвижимого
имущества и
признанию права
муниципальной
собственности на
такие бесхозяйные
объекты недвижимого
имущества

Мероприятия по Порядок принятия на учет объектов недвижимого имущества определен Постановлением Правительства Российской Федерации от Департамент
организации порядка 17.09.2003 № 580 "Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей" имущественных и
управления земельных отношений
(эксплуатации) (с 01.01.2012 -
бесхозяйными Департамент развития
объектами городского
недвижимого хозяйства)
имущества,
используемыми для
передачи
электрической и
тепловой энергии,
воды, с момента
выявления таких
объектов

Мероприятия по учету 2010 Финансирование не требуется Департамент
в инвестиционных и - экономического
производственных 2020 развития,
программах годы предпринимательства
производителей воды и торговли
мер по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

Мероприятия по 2010 Внебюджетные 5 470,0 22 970,0 8 792,4 192 823,0 134 623,0 139 923,0 512 544,0 512 544,0 512 544,0 512 544,0 512 544,0 ОАО "Курганская
модернизации - средства генерирующая
оборудования, в том 2020 компания"
числе внедрение годы
инновационных
решений и технологий
(мероприятия по
энергосбережению ОАО
"Курганская
генерирующая
компания",
приложение 5,
таблица 6)

Мероприятия по 2011 Внебюджетные - 238,1 1 434,2 11 459,7 10 619,7 10 653,0 10 043,0 8 843,0 8 843,0 8 843,0 8 843,0 МУП
сокращению объемов - средства "Курганводоканал" (с
электрической 2020 01.06.2012 - ОАО
энергии, годы "Курганводоканал", с
используемой при 01.03.2013 - ОАО
передаче "Водный Союз")
(транспортировке)
воды (мероприятия №
1 - 11 программы
энергосбережения МУП
"Курганводоканал"
(с 01.06.2012 - ОАО
"Курганводоканал", с
01.03.2013 - ОАО
"Водный Союз"),
приложение 5,
табл. 7)

Мероприятия по
внедрению
энергосберегающих
технологий, в том
числе:

В бюджетной сфере 2010 Бюджет города 8 435,0 9 678,0 10 696,0 13 256,0 30 789,1 30 730,3 30 559,5 48 676,7 30 639,8 31 213,0 31 856,5 Департамент
- Кургана социальной политики,
2020 Департамент
годы имущественных и
земельных отношений
(с 01.01.2012 -
Департамент развития
городского
хозяйства),
Департамент
городского хозяйства
(с 01.01.2012 -
Департамент жилищно-
коммунального
хозяйства и
строительства),
Департамент финансов

В жилищном фонде 2011 Внебюджетные 10 000,0 19 915,0 11 287,7 11 246,4 11 193,4 11 686,3 11 769,3 12 352,3 12 451,4 13 036,4 13 145,4 Департамент
- средства городского хозяйства
2020 (с 01.01.2012 -
годы Департамент жилищно-
коммунального
хозяйства и
строительства)

Энергосбережение и 2015, Бюджет города - - - - - - 800,0 - - 1 000,0 - Департамент
повышение 2019 Кургана городского хозяйства
энергетической годы (с 01.01.2012 -
эффективности Департамент жилищно-
городского 2012 Внебюджетные - - 0,0 1 265,0 2 685,0 3 006,0 3 006,0 2 866,0 3 025,0 3 185,0 3 645,0 коммунального
общественного - средства хозяйства и
транспорта 2020 строительства),
годы Департамент
финансов, МКУ
"Транспортное
управление"

Мероприятия по 2011 Внебюджетные - 12 342,3 33 334,6 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 МУП
сокращению потерь - средства "Курганводоканал" (с
воды при ее передаче 2020 01.06.2012 - ОАО
(мероприятие № 11 годы "Курганводоканал", с
программы 01.03.2013 - ОАО
энергосбережения МУП "Водный Союз")
"Курганводоканал" (с
01.06.2012 - ОАО
"Курганводоканал", с
01.03.2013 - ОАО
"Водный Союз") -
перекладка сетей
водопровода с
применением
современных
материалов
(приложение 5,
таблица 7))

Мероприятия по Проведение данных мероприятий не предусмотрено в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке пассажиров осуществляется
замещению природным муниципальным образованием города Кургана только в отношении МУП "Городской электротранспорт", транспортный парк которого составляют троллейбусы
газом бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве моторного
топлива,
регулирование
тарифов на услуги по
перевозке на которых
осуществляется МО
города Кургана

Информирование 2010 Финансирование не требуется Департамент
руководителей - городского хозяйства
муниципальных 2020 (с 01.01.2012 -
бюджетных учреждений годы Департамент жилищно-
о необходимости коммунального
проведения хозяйства и
мероприятий по строительства),
энергосбережению и Департамент
повышению социальной политики,
энергетической Департамент
эффективности, в том имущественных и
числе о возможности земельных отношений
заключения (с 01.01.2012 -
энергосервисных Департамент развития
договоров городского
(контрактов) и об хозяйства)
особенностях их
заключения

Организационно- 2010 Финансирование не требуется Департамент
правовые мероприятия - городского хозяйства
по управлению 2020 (с 01.01.2012 -
энергосбережением годы Департамент жилищно-
коммунального
хозяйства и
строительства),
Департамент
социальной политики,
Департамент
имущественных и
земельных отношений
(с 01.01.2012 -
Департамент развития
городского
хозяйства),
Департамент
экономического
развития,
предпринимательства
и торговли,
Управление по
информационной
политике и связям с
общественностью
аппарата Главы
города и Курганской
городской Думы,
муниципальные
учреждения (по
согласованию)

Итого по перечню 2010 Бюджет города 8 435,0 9 678,0 10 696,0 13 256,0 30 789,1 30 730,3 31 359,5 48 676,7 30 639,8 32 213,0 31 856,5
мероприятий - Кургана
2020
годы Внебюджетные 15 470,0 55 465,4 54 848,9 229 294,0 171 621,0 177 768,4 549 862,4 549 105,4 549 363,4 550 108,4 550 677,4
средства

Всего 23 905,0 65 143,4 65 544,9 242 550,0 202 410,1 208 498,7 581 221,9 597 782,0 580 003,2 582 321,4 582 533,9


--------------------------------
<*> - подробнее перечень мероприятий, проводимых в рамках целевой Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года", представлен в приложениях 2 - 6.





Приложение 2
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ

Таблица 3


№ Наименование мероприятия Срок Ответственные исполнители
п/п исполнения

1 Размещение в средствах Постоянно Департамент городского
массовой информации, в том хозяйства (с 01.01.2012 -
числе на официальном сайте Департамент
муниципального образования жилищно-коммунального
города Кургана, информации о хозяйства и
мероприятиях и способах строительства),
энергосбережения и повышения Управление по
энергетической эффективности, информационной политике и
иной актуальной информации в связям с общественностью
данной области аппарата Главы города и
Курганской городской Думы
(по согласованию)

2 Информирование населения, Постоянно Департамент городского
представителей УК, ТСЖ, ЖСК о хозяйства (с 01.01.2012 -
требованиях, предъявляемых к Департамент
собственникам жилых домов, жилищно-коммунального
собственникам помещений в хозяйства и
многоквартирных домах, лицам, строительства),
ответственным за содержание Управление по
многоквартирных домов, об иных информационной политике и
требованиях, установленных связям с общественностью
Федеральным законом от аппарата Главы города и
23.11.2009 № 261-ФЗ "Об Курганской городской Думы
энергосбережении и о повышении (по согласованию)
энергетической эффективности и
о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

3 Обеспечение регулярного Постоянно Департамент городского
распространения социальной хозяйства (с 01.01.2012 -
рекламы в области Департамент
энергосбережения и повышения жилищно-коммунального
энергетической эффективности хозяйства и
строительства),
Управление по
информационной политике и
связям с общественностью
аппарата Главы города и
Курганской городской Думы
(по согласованию)

4 Обеспечение энергетической Постоянно Департамент городского
эффективности зданий, хозяйства (с 01.01.2012 -
строений, сооружений при Департамент
осуществлении строительства, жилищно-коммунального
реконструкции, капитального хозяйства и
ремонта объектов муниципальной строительства),
собственности Департамент социальной
политики, Департамент
имущественных и земельных
отношений (с 01.01.2012 -
Департамент развития
городского хозяйства),
муниципальные заказчики

5 Организация и проведение До Администрация города,
первого обязательного 31.12.2012 Департамент городского
энергетического обследования хозяйства (с 01.01.2012 -
объектов муниципальной Департамент
собственности, результаты жилищно-коммунального
которого подлежат учету при хозяйства и
заключении энергосервисных строительства),
договоров (контрактов) либо Департамент финансов,
при проведении капитального Департамент имущественных
ремонта объектов муниципальной и земельных отношений (с
собственности 01.01.2012 - Департамент
развития городского
хозяйства), муниципальные
учреждения, муниципальные
предприятия (по
согласованию)

6 Планирование бюджетных 2010 - 2015 Департамент финансов
ассигнований на обеспечение годы Администрации города,
выполнения уставных функций главные распорядители
бюджетными учреждениями с бюджетных средств,
учетом обеспечения снижения муниципальные учреждения
объема потребленных (по согласованию)
учреждениями энергетических
ресурсов к концу 2015 года не
менее чем на 15 процентов от
объема фактически потребленных
в 2009 году, с ежегодным
снижением такого объема не
менее чем на 3 процента

7 Контроль за реализацией 2010 - 2020 Департамент городского
программ в области годы хозяйства (с 01.01.2012 -
энергосбережения и повышения Департамент
энергетической эффективности жилищно-коммунального
организаций города с участием хозяйства и
муниципального образования строительства),
Департамент социальной
политики, Департамент
имущественных и земельных
отношений (с 01.01.2012 -
Департамент развития
городского хозяйства)

8 Обеспечение рассмотрения 2010 - 2020 Департамент
(согласования) инвестиционных годы экономического развития,
(производственных) программ предпринимательства и
организаций коммунального торговли
комплекса с учетом программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности таких
организаций, в том числе с
учетом включения в
инвестиционные
(производственные) программы
производителей воды мер по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

9 Обеспечение размещения 2010 - 2020 Департамент
муниципального заказа на годы экономического развития,
поставки товаров, выполнение предпринимательства и
работ, оказание услуг для торговли
муниципальных нужд в
соответствии с требованиями
энергетической эффективности
этих товаров, работ, услуг






Приложение 3
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления.
В учреждениях бюджетной сферы намечены следующие мероприятия, общие для всех ее секторов:
1) организационные мероприятия:
- мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов;
- проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений, в том числе о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;
- проведение энергетических обследований учреждений.
2) кадровое и информационное обеспечение:
- распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях;
- подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений по вопросам рационального энергопользования и эффективности энергосбережения.
3) мероприятия по повышению надежности и эффективности источников тепла (технические мероприятия):
- установка (замена) в учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды и электроэнергии;
- своевременный ремонт и профилактика инженерных систем (промывка, очистка, опрессовка, утепление);
- текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь теплоносителей;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие.
В результате проведения указанных мероприятий энергопотребление в учреждениях бюджетной сферы к 2015 году планируется сократить по сравнению с 2009 годом на 15%.
Контроль за выполнением мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом социальной политики, Департаментом имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 - Департаментом развития городского хозяйства), Департаментом городского хозяйства (с 01.01.2012 - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департаментом финансов Администрации города Кургана.
В целях предотвращения неблагоприятного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье граждан и окружающую среду учреждения бюджетной сферы осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в специально выделенном для этих целей помещении для дальнейшей передачи специализированным организациям для обезвреживания. При этом накопление поврежденных ртутьсодержащих ламп в помещениях общественного назначения особой социальной значимости (образовательные учреждения, детские сады и т.д.) не допускается. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Кургана осуществляют специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов.
Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами в учреждениях бюджетной сферы осуществляется органами государственного контроля в области обращения с отходами.
Планируемые объемы финансирования мероприятий Программы в бюджетной сфере представлены в таблице 4:

Таблица 4. Планируемые объемы финансирования
мероприятий Программы в бюджетной сфере

(тыс. рублей)

№ Наименование Объемы финансирования мероприятий Программы
п/п мероприятия
2010 2011 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
год год

1 Проведение 21,0 166,0 2 346,0 449,0 0,0 0,0 0,0 18 597,7 0,0 0,0 0,0
энергетических
обследований
муниципальных
учреждений и
разработка
энергетических
паспортов,
отражающих баланс
потребления и
показатели
эффективности
использования
энергоресурсов,
каждого учреждения

2 Подготовка и 310,0 214,0 0,0 0,0 248,5 240,0 237,0 212,0 218,0 210,0 240,5
переподготовка
кадров по вопросам
рационального
энергопользования
и эффективности
энергосбережения

3 Мероприятия по 8 105,0 8 964,0 7 870,0 10 827,0 30 540,6 30 490,3 30 322,5 29 867,0 30 421,8 31 003,0 31 616,0
повышению
надежности и
эффективности
использования
энергетических
ресурсов
(технические
мероприятия)

3.1 Установка (замена) 1 930,0 2 781,0 2 402,0 2 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в подведомственных
учреждениях
приборов учета
потребления
тепловой энергии,
воды,
электроэнергии,
газа, установка
системы
автоматического
регулирования
расхода
теплоносителя

3.2 Своевременный 2 415,0 3 482,0 9 957,0 5 187,0 9 912,6 10 396,3 10 905,5 11 453,0 12 005,8 12 585,0 13 193,0
ремонт и
профилактика
инженерных систем
(промывка,
очистка,
опрессовка,
утепление)

3.3 Текущий и 3 206,0 1 990,0 1 318,0 3 165,0 12 059,0 11 759,0 11 259,0 10 254,0 10 254,0 10 254,0 10 254,0
капитальный ремонт
зданий с целью
ликвидации потерь
(в том числе
установка
стеклопакетов)
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------

3.5 Замена ламп 553,0 710,0 193,0 117,0 8 569,0 8 335,0 8 158,0 8 160,0 8 162,0 8 164,0 8 169,0
накаливания на
энергосберегающие

4 Прочие мероприятия 0,0 335,0 480,0 1 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1 Газификация 0,0 335,0 0,0 1 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
муниципального
бюджетного
учреждения
"Оздоровительный
комплекс" города
Кургана

4.2 Газификация МУП 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Городской
электротранспорт"

5 Итого: 8 435,0 9 678,0 10 696,0 13 256,0 30 789,1 30 730,3 30 559,5 48 676,7 30 639,8 31 213,0 31 856,5






Приложение 4
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должны включаться требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома (при непосредственном управлении - собственники помещений в многоквартирном доме), обязано проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества, включенные в утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации перечень.
Лицо, ответственное за содержание жилого дома обязано доводить до сведения собственников предложения по энергосбережению, разрабатывать соответствующие планы и мероприятия, в отопительный период регулировать расход тепловой энергии в целях ее сбережения.
Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в течение всего срока эксплуатации обеспечивать их соответствие установленным требованиям энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При этом собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета в сроки, обозначенные в Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В целях получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения потенциала энергосбережения, разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении жилых домов могут проводиться энергетические обследования в порядке, определенном Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Перечень приоритетных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города Кургана, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержден Постановлением Администрации города Кургана от 13 сентября 2011 г. № 6723.
Контроль за организацией и проведением собственниками жилых домов, собственниками помещений в многоквартирных домах, лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется Департаментом городского хозяйства (с 01.01.2012 - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства).
Планируемые объемы финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Кургана представлены в таблице 5:

Таблица 5. Планируемые объемы
финансирования мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах города Кургана

(тыс. рублей)

№ Наименование Применяемые Объем финансирования мероприятий по годам
п/п мероприятия технологии,
оборудование и 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
материалы

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

Система отопления

1 Установка линейных Балансировочные 584 118 624 617 542 553 555 557 557 557
балансировочных вентили, запорные
вентилей вентили,
воздуховыпускные
2 Балансировка клапаны 751 0 501 480 480 480 480 480 480 480
систем отопления

3 Промывка Промывочные 10628 8935 8560 8582 9129 9196 9771 9868 10452 10561
трубопроводов и машины и агрегаты
стояков системы
отопления

4 Ремонт изоляции Современные 1308 563 508 497 507 507 507 507 507 507
трубопроводов теплоизоляционные
системы отопления материалы в виде
в подвальных скорлуп и
помещениях с цилиндров
применением
энергоэффективных
материалов

Система горячего водоснабжения

5 Ремонт изоляции Современные 5229 1486 294 287 287 287 287 287 287 287
теплообменников и теплоизоляционные
трубопроводов материалы в виде
системы ГВС в скорлуп и
подвальных цилиндров
помещениях с
применением
энергоэффективных
материалов

Система электроснабжения

6 Замена ламп Люминесцентные и 717 45 232 223 230 232 239 241 241 241
накаливания в светодиодные
местах общего лампы
пользования на
энергоэффективные
лампы

Дверные и оконные конструкции

7 Заделка, Двери с 542 63 292 278 281 282 284 287 288 288
уплотнение и теплоизоляцией,
утепление дверных прокладки,
блоков на входе в полиуретановая
подъезды и пена,
обеспечение автоматические
автоматического дверные доводчики
закрывания дверей и другое

8 Установка дверей и Двери, дверки и 108 56 177 171 172 174 171 166 166 166
заслонок в проемах заслонки с
подвальных теплоизоляцией
помещений

9 Установка дверей и Двери, дверки и 49 22 60 60 60 60 60 60 60 60
заслонок в проемах заслонки с
чердачных теплоизоляцией,
помещений воздушные
заслонки

10 Итого: 19915 11280 11246 11193 11686 11769 12352 12451 13036 13145






Приложение 5
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Достижение повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в 2010 - 2020 годах планируется путем сокращения непроизводительных расходов, внедрения передовых технологий, оснащения современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
Решение данных задач планируется путем реализации организационных, технических и технологических мероприятий, в том числе:
- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов;
- проведение энергетических обследований;
- анализ качества предоставления коммунальных услуг;
- оценка аварийности и потерь в коммунальных сетях;
- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности;
- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (передача на баланс в хозяйственное ведение специализированным предприятиям).
Контроль за реализацией мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом городского хозяйства (с 01.01.2012 - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департаментом имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 - Департаментом развития городского хозяйства).
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, планируемых к проведению ОАО "Курганская генерирующая компания", представлен в таблице 6, МУП "Курганводоканал" (с 01.06.2012 - ОАО "Курганводоканал", с 01.03.2013 - ОАО "Водный Союз") - в таблице 7.

Таблица 6. Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
ОАО "Курганская генерирующая компания"


№ Наименование мероприятия Еди- Всего за 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 -
п/п ница 2010 - 2020 годы
изме- 2020 годы
рения

1 Замена существующих млн 1 946,49 3,01 10,08 0,96 14,00 15,50 15,50 1 876,00
трубопроводов отопления на рублей
трубопроводы в
пенополимерминеральной
изоляции

Ожидаемый годовой млн 583,95 0,90 3,03 0,29 4,20 4,65 4,65 562,80
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 11 052,57 35,80 56,93 5,43 79,04 87,50 87,50 10 635,80
энергетических
ресурсов по т у.т. 1 746,37 5,66 9,00 0,86 12,49 13,83 13,83 1 680,50
мероприятию

2 Установка балансировочных млн 75,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 50,00
клапанов на вводах всех рублей
потребителей для оптимизации
наладки и регулировки
гидравлического режима
теплоснабжения города

Ожидаемый годовой млн 6,30 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,70 5,00
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 544,68 0,00 0,00 0,00 2,96 2,96 3,20 532,60
энергетических
ресурсов по т у.т. 86,06 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 0,50 84,15
мероприятию

3 Реконструкция существующих млн 180,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 100,00
ЦТП с заменой морально и рублей
физически устаревшего
оборудования на современное с
автоматикой регулирования и
безопасности. ЦТП 29, 35, 39,
42, 44, 34, 129

Ожидаемый годовой млн 9,90 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 1,10 5,50
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 285,70 0,00 0,00 0,00 31,75 31,75 31,75 158,70
энергетических
ресурсов по т у.т. 45,18 0,00 0,00 0,00 5,02 5,02 5,02 25,10
мероприятию

4 Прокладка циркуляционных млн 413,87 0,66 5,33 0,00 45,32 45,32 45,32 226,60
трубопроводов с заменой сетей рублей
горячего водоснабжения из
Ст20 на трубопроводы из
сшитого полиэтилена с
установкой циркуляционных
насосов в центральных
тепловых пунктах

Ожидаемый годовой млн 97,49 0,00 0,00 0,00 10,83 10,83 10,83 54,17
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 176,04 0,00 0,00 0,00 19,56 19,56 19,56 97,80
энергетических
ресурсов по т у.т. 27,81 0,00 0,00 0,00 3,09 3,09 3,09 15,45
мероприятию

5 Построение системы млн 8,96 0,00 0,00 0,00 2,24 2,24 2,24 0,00
диспетчеризации системы рублей
теплоснабжения города

Ожидаемый годовой млн 1,98 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22 1,10
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 42,12 0,00 0,00 0,00 4,68 4,68 4,68 23,40
энергетических
ресурсов по т у.т. 6,66 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 0,74 3,70
мероприятию

6 Восстановление элеваторных млн 204,35 0,00 0,50 0,00 22,65 22,65 22,65 113,25
узлов в муниципальных зданиях рублей

Ожидаемый годовой млн 114,15 0,00 0,30 0,00 12,65 12,65 12,65 63,25
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 688,17 0,00 0,30 0,00 23,42 23,70 23,70 593,35
энергетических
ресурсов по т у.т. 108,75 0,00 0,05 0,00 3,70 3,75 3,75 93,75
мероприятию

7 Установка в ЦТП насосов млн 156,52 0,00 1,90 0,37 17,18 17,18 17,18 85,90
смешения типа "Грундфос" с рублей
частотными преобразователями
автоматизация подмеса

Ожидаемый годовой млн 45,55 0,00 0,55 0,11 5,00 5,00 5,00 25,00
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Электроэнергия кВт.ч 738,05 0,00 8,91 1,75 81,01 81,01 81,01 405,10
энергетических
ресурсов по т у.т. 116,61 0,00 1,41 0,28 12,80 12,80 12,80 64,00
мероприятию

8 Реконструкция сетей котельных млн 26,40 0,00 0,00 0,00 2,93 2,93 2,93 14,67
№ 25, № 16, ТП-1, 2 от рублей
котельной № 16, № 23, 1, 8,
14, 20, 44 с прокладкой
трубопроводов рециркуляции
ГВС

Ожидаемый годовой млн 3,68 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,41 2,05
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 3 591,00 0,00 0,00 0,00 398,00 398,00 398,00 1 999,00
энергетических
ресурсов по т у.т. 566,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00 63,00 314,00
мероприятию

9 Ремонт и восстановление млн 46,56 1,80 5,16 7,46 3,50 3,80 4,10 25,00
тепловой изоляции рублей
технологического оборудования

Ожидаемый годовой млн 55,70 3,50 6,10 9,56 4,50 4,80 5,20 27,50
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 188 494,96 12 011,39 20 936,45 32 804,81 15 445,92 16 470,59 17 843,14 91 714,10
энергетических
ресурсов по т у.т. 29 801,05 1 899,00 3 310,05 5 186,44 2 442,00 2 604,00 2 821,00 14 500,00
мероприятию

10 Установка испарителей млн 114,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00
мгновенного вскипания ИМВ-50- рублей
16

Ожидаемый годовой млн 302,00 0,00 0,00 0,00 36,00 38,00 38,00 190,00
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Электроэнергия кВт.ч 67 950 0,00 0,00 0,00 8 100 8 550 8 550 42 750
энергетических
ресурсов по т у.т. 24,33 0,00 0,00 0,00 2,90 3,06 3,06 15,31
мероприятию
Теплоэнергия Гкал 77 765,00 0,00 0,00 0,00 9 270,00 9 785,00 9 785,00 48 925,00

т у.т. 12 294,65 0,00 0,00 0,00 1 465,59 1 547,01 1 547,01 7 735,04

ИТОГО т у.т. 12 318,98 0,00 0,00 0,00 1 468,49 1 550,07 1 550,07 7 750,35

11 Реконструкция схемы подогрева млн 12,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
сырой воды с использованием рублей
встроенных пучков ТГ-6

Ожидаемый годовой млн 22,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 15,80
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Теплоэнергия Гкал 64 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 211,00 9 211,00 46 055,00
энергетических
ресурсов по т у.т. 10 071,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 438,76 1 438,76 7 193,79
мероприятию

12 Реконструкция турбогенератора млн 71,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,30
ст. № 7 с монтажом отбора рублей
пара 10 - 16 атм

Ожидаемый годовой млн 25,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60
экономический эффект по рублей
мероприятию

Объем экономии Газ природный куб. м 10 874 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 874 500
энергетических
ресурсов по т у.т. 12 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 428,00
мероприятию

13 Всего показатели млн 3 255,45 5,47 22,97 8,79 192,82 134,62 139,92 2 562,72
энергосберегающих мероприятий рублей
в период с 2010 по 2020 год

Ожидаемый годовой млн 1 268,43 4,40 9,98 9,95 75,11 81,02 81,92 977,77
экономический эффект по рублей
мероприятиям

Объем экономии Электроэнергия кВт.ч 68 688,0 0,0 8,9 1,7 8 181,0 8 631,0 8 631,0 43 155,1
энергетических
ресурсов по т у.т. 141,4 0,0 1,4 0,3 15,7 15,9 15,9 79,3
мероприятиям
Газ природный куб. м 10 874 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 874 500

т у.т. 12 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 428,0

Теплоэнергия Гкал 347 117,2 12 047,2 20 993,7 32 810,2 25 275,3 36 034,7 37 407,5 200 734,8

т у.т. 54 753,9 1 904,7 3 319,1 5 187,3 3 996,1 5 679,7 5 896,7 31 645,5

ИТОГО т у.т. 67 322,9 1 904,7 3 320,5 5 187,6 4 011,8 5 695,6 5 912,6 44 152,8


Таблица 7. Мероприятия программы
энергосбережения МУП "Курганводоканал"
(с 01.06.2012 - ОАО "Курганводоканал",
с 01.03.2013 - ОАО "Водный Союз")


№ Наименование Еди- Всего за 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
п/п мероприятий ницы 2011 -
изме- 2020 годы
рения

1 Приобретение и тыс. 1052,10 2,10 4,65 210,00 210,00 210,00 210,00 - - - -
установка рублей
приборов учета
электроэнергии на
границе
балансовой
принадлежности
(ОСК, ОСВ, ВНС-3
подъема
"Заозерный" КНС-
3, КНС "ГНС",
КНС-5, КНС-13,
КНС "СГНС", ОСВ
ЦГ, КНС "5 баня",
КНС-18, КНС
"СПМК-5", РСЦ)

Экономия тыс. 200,50 40,50 0,71 32,00 32,00 32,00 32,00 - - - -
электроэнергии кВт.ч

Средний тариф СН2 рублей - 4,60 4,33 4,76 5,24 5,76 6,34 - - - -
и НН

Экономия от тыс. 1032,06 186,30 3,07 152,32 167,68 184,32 202,88 - - - -
мероприятия рублей

2 Поэтапный перевод тыс. 9000,00 - - 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
насосных станций рублей
канализации на
автоматический
режим работы с
последующей
диспетчеризацией
(КНС-14, КНС-9,
КНС "ГНС", КНС-3,
КНС "СГНС")

Экономия тыс. 691,22 - - 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80
электроэнергии кВт.ч

Средний тариф СН2 рублей - - 4,68 5,14 5,66 6,22 6,84 7,53 8,27 9,11

Экономия от тыс. 4431,48 - - 359,43 394,76 434,70 477,71 525,33 578,32 635,15 699,67
мероприятия рублей

3 Приобретение и тыс. 250,00 71,60 - - 250,00 - - - - - -
замена на ОСК 2 рублей
трансформатора
Р = 1000 кВА
6/0,4 на
трансформаторы
400 кВА 6/0,4 кВ

Экономия тыс. 15,00 - - - 15,00 - - - - - -
электроэнергии кВт.ч

Тариф НН рублей - - - - 6,09 - - - - - -

Экономия от тыс. 91,35 - - - 91,35 - - - - - -
мероприятия рублей

4 Замена на ОСВ ЦГ тыс. 610,00 - - - - 610,00 - - - - -
2 трансформатора рублей
Р = 1600 кВА
6000/520 В на
Р = 1000 кВА
6/0,4

Экономия тыс. 8,75 - - - - 8,75 - - - - -
электроэнергии кВт.ч

Тариф ВН рублей - - - - 3,99 - - - - -

Экономия от тыс. 34,87 - - - - 34,91 - - - - -
мероприятия рублей

5 Приобретение и тыс. 2730,00 - 775,0 210,00 210,00 210,00 210,00 420,00 420,00 420,00 420,00
установка на рублей
подкачках ВНС
преобразователей
частоты

Экономия тыс. 45,50 - 12,92 3,50 3,50 3,50 3,50 7,00 7,00 7,00 7,00
электроэнергии кВт.ч

Тариф HH рублей - - 5,04 5,54 6,09 6,70 7,37 8,12 8,92 9,81 10,79

Экономия от тыс. 371,07 - 65,10 19,39 21,32 23,45 25,80 56,84 62,44 68,67 75,53
мероприятия рублей

6 Приобретение и тыс. 3000,00 - - - - - - - - - -
установка на ОСВ рублей
преобразователя
частоты на 1-й
подъем

Экономия тыс. 150,00 - - - - - - - - - -
электроэнергии кВт.ч

Тариф HH рублей - - - - - - - - - - -

Экономия от тыс. 637,50 - - - - - - - - - -
мероприятия рублей

7 Замена насосного тыс. 63432,00 - 593,14 7048,00 7048,00 7048,00 7048,00 7048,00 7048,00 7048,00 7048,00
оборудования на рублей
более
современное,
энергосберегающее
по всем объектам
ОАО
"Курганводоканал"

Экономия тыс. 4121,10 - 38,54 457,90 457,90 457,90 457,90 457,90 457,90 457,90 457,90
электроэнергии кВт.ч

Тариф CH2 рублей - - 4,25 4,68 5,14 5,66 6,22 6,84 7,53 8,27 9,11

Экономия от тыс. 26420,83 - 163,78 2142,97 2353,61 2591,71 2848,14 3132,04 3447,99 3786,83 4171,47
мероприятия рублей

8 Оборудование на тыс. 2180,00 - - 1090,00 - - - - - - -
ОСК воздуходувок рублей
автоматической
системой подачи
воздуха

Экономия тыс. 300,00 - - 150,00 - - - - - - -
электроэнергии кВт.ч

Тариф CH2 рублей - - - 4,68 - - - - - - -

Экономия от тыс. 1339,50 - - 702,00 - - - - - - -
мероприятия рублей

9 Приобретение и тыс. 6000,00 - - 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 - - - -
установка рублей
конденсаторных
установок для
компенсации
реактивной
мощности на ОСВ,
ОСК, ОСВ ЦГ, КНС
"СГНС", КНС-2",
КНС-13, КНС-9,
КНС-5, КНС-3,
КНС-14, ВНС 3-го
подъема
"Заозерный",
"Рябково"

Экономия тыс. 750,00 - - 150,00 150,00 150,00 150,00 - - - -
электроэнергии кВт.ч

Тариф CH2 рублей - - - 4,68 5,14 5,66 6,22 - - - -

Экономия от тыс. 3892,50 - - 702,00 771,00 849,00 933,00 - - - -
мероприятия рублей

10 Замена отопления тыс. 3375,00 - - 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00
и горячего рублей
водоснабжения на
КНС и ВНС от
электронагрева-
тельных котлов,
на центральное
отопление и
горячее
водоснабжение

Экономия тыс. 504,36 - - 56,04 56,04 56,04 56,04 56,04 56,04 56,04 56,04
электроэнергии кВт.ч

Средний тариф HH, рублей - - - 4,56 5,02 5,52 6,07 6,68 7,35 8,08 8,89
CH2, BH

Экономия от тыс. 3156,17 - - 255,54 281,32 309,34 340,16 374,35 411,89 452,80 498,20
мероприятия рублей

11 Замена ламп тыс. 1144,41 164,40 61,43 326,67 326,67 - - - - - -
накаливания рублей
люминесцентными
малой мощности и
лампами ДРЛ, ДнаТ

Экономия тыс. 528,80 228,80 18,80 100,00 100,00 - - - - - -
электроэнергии кВт.ч

Средний тариф HH, рублей - 3,90 4,15 4,56 5,02 - - - - - -
CH2, BH

Экономия от тыс. 2265,32 892,32 415,00 456,00 502,00 - - - - - -
мероприятия рублей

12 Перекладка сетей тыс. 124842,30 12342,30 33334,57 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00
водопровода с рублей
применением
современных
материалов

Перекладка сетей км 57,70 12,70 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
водопровода в год

Потребность в тыс. 229463,26 20212,10 23838,47 23684,02 23532,77 23384,65 23239,60 23097,77 22959,12 22823,60 22691,16
электроэнергии на кВт.ч
всю сеть
водопровода

Протяженность км 531,15 554,80 531,15 531,15 531,15 531,15 531,15 531,15 531,15 531,15 531,15
сетей водопровода

Подача воды в тыс. 383142,12 36699,80 39467,66 39211,95 38961,54 38716,31 38476,16 38241,35 38011,79 37787,42 37568,14
сеть куб. м

Технологические тыс. 49189,30 4189,30 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
нужды куб. м

Потери в сетях тыс. 114601,90 12251,70 12347,16 12091,45 11841,04 11595,81 11355,66 11120,48 10890,18 10664,64 10443,78
куб. м

Экономия тыс. 1928,06 154,60 626,39 154,45 151,25 148,12 145,05 141,85 138,65 135,45 132,25
электроэнергии кВт.ч

Средний тариф HH, рублей - 3,90 4,15 4,56 5,02 5,52 6,07 6,68 7,35 8,08 8,89
CH2, BH

Экономия от тыс. 10600,88 602,94 2599,52 704,29 759,28 817,62 880,45 947,56 1019,08 1094,44 1175,70
мероприятия рублей

13 Всего за весь тыс. 217615,81 12508,80 34768,79 23959,67 23119,67 23153,00 22543,00 21343,00 21343,00 21343,00 21343,00
период реализации рублей
программы:

Экономия тыс. 9243,29 423,90 697,36 1180,69 1042,49 933,11 921,29 739,59 736,39 733,19 729,99
электроэнергии кВт.ч

Экономия т у.т. 3184,31 146,03 240,24 406,75 359,14 321,46 317,39 254,79 253,69 252,58 251,48
электроэнергии

Экономия воды (за тыс. 1807,92 - -95,46 255,71 250,41 245,23 240,15 235,18 230,30 225,54 220,86
счет сокращения куб. м
потерь в сетях)

Экономия от тыс. 54273,57 1681,56 2909,50 5493,95 5342,31 5245,06 5708,14 5036,11 5519,72 6037,89 6620,56
проведения рублей
мероприятий






Приложение 6
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Муниципальную маршрутную сеть города Кургана обслуживают 615 транспортных единиц:
- 64 троллейбуса;
- 256 автобусов марки ПАЗ, работающих на метане;
- 36 автобусов марки ПАЗ, работающих на пропане;
- 150 автобусов марки Газель, работающих на пропане;
- 109 автобусов марки ПАЗ-Аврора, работающих на дизельном топливе (переоборудование работы двигателя на природный газ технически невозможно).
Контроль за реализацией мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города Кургана, Департаментом финансов Администрации города Кургана, МКУ "Транспортное управление".
В целях обеспечения режима надежного, безопасного, бездефицитного снабжения энергоресурсами транспорта общего пользования города Кургана, сокращения вредных выбросов в атмосферу в 2013 - 2020 годах планируется проведение следующих мероприятий:

Таблица 8


№ Наименование Значения показателей по годам
п/п мероприятия
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год год

1 Оптимизация
маршрутной сети г.
Кургана

1.1 Объем 0 0 0 800 0 0 1000 0
финансирования, тыс.
рублей

1.2 Источник Бюджет города Кургана
финансирования

1.3 Протяженность 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190
оптимизированной
маршрутной сети, км

1.4 Экономия в тыс. 1200 1920 0 0 720 0 0 500
литрах пропана за
счет сокращения
количества автобусов
марки "Газель"

2 Замена
вспомогательных
двигателей ДК-661 на
преобразователи
напряжения ПНР-150 в
троллейбусах

2.1 Объем 1260 1400 1400 1400 1260 1400 1260 1400
финансирования, тыс.
рублей

2.2 Источник Внебюджетные средства
финансирования

2.3 Количество 6 7 7 7 6 7 6 7
заменяемых
двигателей, ед.

2.4 Экономия 66 77 77 77 66 77 66 77
электроэнергии, тыс.
кВт.ч

2.5 Экономический 342 400 400 400 342 400 342 400
эффект, тыс. руб.

3 Внедрение на
подвижном составе
автоматического
режима работы печей

3.1 Объем 5 5 6 6 6 5 5 5
финансирования, тыс.
рублей

3.2 Источник Внебюджетные средства
финансирования

3.3 Количество 5 5 6 6 6 5 5 5
модернизируемых
троллейбусов, ед.

3.4 Экономия 7,5 7,5 9 9 9 7,5 7,5 7,5
электроэнергии, тыс.
кВт.ч

3.5 Экономический 40 40 48 48 48 40 40 40
эффект, тыс. руб.

4 Замена изношенного
контактного провода

4.1 Объем 0 1280 1600 1600 1600 1620 1920 2240
финансирования, тыс.
рублей

4.2 Источник Внебюджетные средства
финансирования

4.3 Протяженность 0 4 5 5 5 6 6 7
заменяемого провода,
км

4.4 Экономия 0 53 67 67 67 80 80 93
электроэнергии, тыс.
кВт.ч

4.5 Экономический 0 270 340 340 340 406 406 470
эффект, тыс. руб.

5 Итого

5.1 Объем 1265 2685 3006 3806 2866 3025 4185 3645
финансирования, тыс.
рублей

5.2 Экономия пропана, 612 979,2 0,0 0,0 367,2 0,0 0,0 255
тонны

5.3 Экономия пропана, т 960,8 1537,3 0,0 0,0 576,5 0,0 0,0 400,4
у.т.

5.4 Экономия 73,5 137,5 153 153 142 164,5 153,5 177,5
электроэнергии, тыс.
кВт.ч

5.5 Экономия 25,3 47,4 52,7 52,7 48,9 56,7 52,9 61,1
электроэнергии, т
у.т.






Приложение 7
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГОРОДА КУРГАНА

Таблица 9. Топливно-энергетический баланс за 2009 год

(тыс. т у.т.)

Дро- Уголь Нефте- Газ Газ Тепло- Элек- Итого:
ва про- сжи- горючий вая три-
дукты жен- природ- энер- ческая
ный ный гия энер-
гия

Остаток на 0,28 110,14 29,11 1,08 - - - 140,61
начало

Производство - - - - - 417,15 602,53 1 019,68

Ввоз 1,35 44,43 334,38 41,27 2 460,02 - - 2 881,44

Потери в сетях - - - - - 70,24 25,19 95,43

Вывоз - - - - - - - -

Израсходовано 1,34 75,61 53,39 3,19 1 129,17 320,66 443,70 2 027,06
(отпущено)

Остаток на 0,28 74,36 26,80 0,43 - - - 101,88
конец
(расчетно)


Таблица 10. Топливно-энергетический баланс за 2010 год

(тыс. т у.т.)

Дро- Уголь Нефте- Газ Газ Тепло- Элек- Итого:
ва про- сжи- горючий вая три-
дукты жен- природ- энер- ческая
ный ный гия энер-
гия

Остаток на 0,28 74,36 26,80 0,43 - - - 101,88
начало

Производство - - - - - 431,34 637,08 1 068,42

Ввоз 0,97 227,47 373,79 40,25 2 455,37 - - 3 097,85

Потери в сетях - - - - - 73,91 23,81 97,71

Вывоз - - - - - - - -

Израсходовано 0,74 199,82 51,11 4,97 1 083,29 339,96 370,84 2 050,74
(отпущено)

Остаток на 0,39 98,45 32,02 0,76 - - - 131,61
конец
(расчетно)


Таблица 11. Топливно-энергетический баланс за 2011 год

(тыс. т у.т.)

Дро- Уголь Нефте- Газ Газ Тепло- Элек- Итого:
ва про- сжи- горючий вая три-
дукты жен- природ- энер- ческая
ный ный гия энер-
гия

Остаток на 0,39 98,45 32,02 0,76 - - - 131,61
начало

Производство - - - - - 434,95 696,39 1 131,34

Ввоз 0,77 163,22 427,15 34,85 4 542,28 - - 5 168,26

Потери в сетях - - - - - 66,29 29,57 95,86

Вывоз - - - - - - - -

Израсходовано 0,74 151,87 38,27 3,25 1 264,99 344,91 357,26 2 161,29
(отпущено)

Остаток на 0,41 80,84 36,93 1,49 - - - 150,53
конец
(расчетно)


Таблица 12. Топливно-энергетический баланс за 2012 год (прогнозный)

(тыс. т у.т.)

Дро- Уголь Нефте- Газ Газ Тепло- Элек- Итого:
ва про- сжи- горючий вая три-
дукты жен- природ- энер- ческая
ный ный гия энер-
гия

Остаток на 0,41 80,84 36,93 1,49 - - - 119,66
начало

Производство - - - - - 430,60 689,43 1 120,03

Ввоз 0,74 158,32 435,74 34,68 4 560,45 - - 5 189,92

Потери в сетях - - - - - 65,63 31,58 97,21

Вывоз - - - - - - - -

Израсходовано 0,71 148,83 38,65 3,22 1 278,90 343,12 362,62 2 176,06
(отпущено)

Остаток на 0,43 90,33 40,33 1,48 - - - 132,57
конец
(расчетно)


Таблица 13. Топливно-энергетический баланс за 2013 год (прогнозный)

(тыс. т у.т.)

Дро- Уголь Нефте- Газ Газ Тепло- Элек- Итого:
ва про- сжи- горючий вая три-
дукты жен- природ- энер- ческая
ный ный гия энер-
гия

Остаток на 0,43 90,33 40,33 1,48 - - - 132,57
начало

Производство - - - - - 426,29 682,53 1 108,83

Ввоз 0,70 153,57 435,74 34,50 4 574,13 - - 5 198,65

Потери в сетях - - - - - 64,97 31,55 96,52

Вывоз - - - - - - - -

Израсходовано 0,68 145,71 39,04 3,19 1 294,25 339,70 368,06 2 190,62
(отпущено)

Остаток на 0,46 98,20 40,73 1,46 - - - 140,85
конец
(расчетно)


Таблица 14. Топливно-энергетический баланс за 2014 год (прогнозный)

(тыс. т у.т.)

Дро- Уголь Нефте- Газ Газ Тепло- Элек- Итого:
ва про- сжи- горючий вая три-
дукты жен- природ- энер- ческая
ный ный гия энер-
гия

Остаток на 0,46 98,20 40,73 1,46 - - - 140,85
начало

Производство - - - - - 422,03 675,71 1 097,74

Ввоз 0,67 148,97 422,66 34,33 4 583,28 - - 5 189,91

Потери в сетях - - - - - 64,32 31,52 95,84

Вывоз - - - - - - - -

Израсходовано 0,65 142,50 38,61 3,15 1 311,08 336,28 373,58 2 205,85
(отпущено)

Остаток на 0,47 104,66 41,14 1,45 - - - 147,72
конец
(расчетно)


Таблица 15. Топливно-энергетический баланс за 2015 год (прогнозный)

(тыс. т у.т.)

Дро- Уголь Нефте- Газ Газ Тепло- Элек- Итого:
ва про- сжи- горючий вая три-
дукты женный природ- энер- ческая
ный гия энер-
гия

Остаток на 0,47 104,66 41,14 1,45 - - - 147,72
начало

Производство - - - - - 417,81 668,95 1086,76

Ввоз 0,64 144,50 409,98 34,16 4587,86 - - 5177,14

Потери в сетях - - - - - 63,68 31,49 95,17

Вывоз - - - - - - - -

Израсходовано 0,63 139,22 38,15 3,11 1329,43 333,01 379,18 2222,74
(отпущено)

Остаток на 0,49 109,94 41,55 1,43 - - - 153,41
конец
(расчетно)






Приложение 8
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

Таблица 16. Объем затрат на
мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и
размер ожидаемой экономии по Программе


Наименование Единицы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
мероприятия изме-
рения

1. Затраты на тыс. 8 435,0 9 678,0 10 696,0 13 256,0 30 789,1 30 730,3 30 559,5 48 676,7 30 639,8 31 213,0 31 856,5
мероприятия по рублей
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
бюджетной сфере

2. Затраты на тыс. 10 000,00 19 914,97 11 287,73 11 246,36 11 193,36 11 686,36 11 769,36 12 352,36 12 451,36 13 036,36 13 145,36
мероприятия по рублей
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности в
жилищном фонде

3.
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
систем
коммунальной
инфраструктуры

3.1. Затраты на тыс. 5 470,00 22 970,00 8 792,35 192 823,00 134 623,00 139 923,00 512 544,00 512 544,00 512 544,00 512 544,00 512 544,00
мероприятия по рублей
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности ОАО
"Курганская
генерирующая
компания"

Экономия тыс. 0,00 8,96 1,75 8 181,01 8 631,01 8 631,01 8 631,02 8 631,02 8 631,02 8 631,02 8 631,02
электроэнергии кВт.ч

т у.т. 0,00 1,42 0,28 15,70 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86 15,86

Экономия тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 174,90 2 174,90 2 174,90 2 174,90 2 174,90
природного газа куб. м

т у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 485,60 2 485,60 2 485,60 2 485,60 2 485,60

Экономия Гкал 12 047,19 20 993,68 32 810,24 25 275,33 36 034,74 37 407,53 40 146,95 40 146,95 40 146,95 40 146,95 40 146,95
теплоэнергии
т у.т. 1 904,66 3 319,10 5 187,30 3 996,10 5 679,67 5 896,70 6 329,10 6 329,10 6 329,10 6 329,10 6 329,10

Экономия от тыс. 4 400,00 9 980,00 75 108,00 75 108,00 81 018,00 81 918,00 195 553,40 195 553,40 195 553,40 195 553,40 195 553,40
проведения рублей
мероприятий

3.2. Затраты на тыс. 0,00 12 508,80 34 768,79 23 959,67 23 119,67 23 153,00 22 543,00 21 343,00 21 343,00 21 343,00 21 343,00
мероприятия рублей
программы
энергосбережения
МУП
"Курганводоканал"
(с 01.06.2012 -
ОАО
"Курганводоканал")

Экономия тыс. 0,00 423,90 697,36 1 180,69 1 042,49 933,11 921,29 739,59 736,39 733,19 729,99
электроэнергии кВт.ч

т у.т. 0,00 146,03 240,24 406,75 359,14 321,46 317,39 254,79 253,69 252,58 251,48

Экономия воды (за тыс. 0,00 0,00 -95,46 255,71 250,41 245,23 240,15 235,18 230,30 225,54 220,86
счет сокращения куб. м
потерь в сетях)

Экономия от тыс. 0,00 1 681,56 2 909,50 5 493,95 5 342,31 5 245,06 5 708,14 5 036,11 5 519,72 6 037,89 6 620,56
проведения рублей
мероприятий

4. Затраты на тыс. 0,00 0,00 0,00 1265,00 2 685,00 3 006,00 3 806,00 2 866,00 3 025,00 4 185,00 3 645,00
мероприятия по рублей
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
городского
общественного
транспорта

Экономия пропана тонны 0,00 0,00 0,00 612,00 979,20 0,00 0,00 367,20 0,00 0,00 255,00

т у.т. 0,00 0,00 0,00 960,84 1 537,34 0,00 0,00 576,50 0,00 0,00 400,35

Экономия тыс. 0,00 0,00 0,00 73,50 137,50 153,00 153,00 142,00 164,50 153,50 177,50
электроэнергии кВт.ч

т у.т. 0,00 0,00 0,00 25,32 47,37 52,71 52,71 48,92 56,67 52,88 61,15

Экономия от тыс. 0,00 0,00 0,00 382,00 710,00 788,00 788,00 730,00 846,00 788,00 910,00
проведения рублей
мероприятий

5. Итого

Общий объем тыс. 23 905,00 65 143,37 65 544,87 242 550,03 202 410,13 208 498,66 581 221,86 597 782,02 580 003,16 582 321,36 582 533,86
финансирования рублей
мероприятий
Программы

Общая экономия тыс. 1,90 3,47 5,43 5,40 7,64 6,29 9,20 9,71 9,14 9,14 9,54
т у.т.

тыс. 4 400,00 11 663,17 12 863,17 80 983,95 87 070,31 87 951,06 202 049,54 201 319,51 201 919,12 202 379,29 203 083,96
рублей






Приложение 9
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в городе Кургане на
период до 2020 года"

Таблица 17. Целевые показатели в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности


№ п/п Наименование Единица Расчетная формула 2009 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
показателей изме- год
рения

Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

A.1. Отношение кг п2/п1 57,52 41,46 39,22 33,45 40,73 39,84 39,00 38,12 37,16 36,21 35,29 34,40
потребления у.т./
топливно- тыс.
энергетических руб.
ресурсов
муниципальным
образованием
(далее - МО) к
отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам и услугам
собственными
силами

A.2. Доля объемов % (п7/п3)x100% 97,5 96,0 95,5 95,1 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
электрической
энергии (далее -
ЭЭ), расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
ЭЭ, потребляемой
(используемой) на
территории МО

A.3. Доля объемов % (п8/п4)x100% 30,8 32,1 33,6 44,8 50,0 60,0 70,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
тепловой энергии
(далее - ТЭ),
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой) на
территории МО

A.4. Доля объемов % (п9/п5)x100% 56,2 57,1 66,5 83,3 85,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
воды, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой на
территории МО

A.5. Доля объемов % (п10/п6)x100% 96,7 96,1 96,4 96,1 97,0 97,1 97,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
природного газа,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета) в
общем объеме
природного газа,
потребляемого на
территории МО

A.6. Объем % (п18/п17)x100% 0,00 64,71 85,14 83,68 94,53 84,79 85,26 94,74 91,86 94,72 94,64 94,53
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
общем объеме
финансирования
муниципальной
программы

A.7. Изменение объема т у.т. п15(n)-п15(n-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
производства
энергетических
ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов

A.8. Доля % (п15/п16)x100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
энергетических
ресурсов,
производимых с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов, в общем
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории МО

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

B.1. Экономия ЭЭ в тыс. [(A.1(t0)- 0 359633 409812 539053 389283 421595 452103 490216 521714 551958 580999 612135
натуральном кВт.ч A.1(n))/
выражении A.1(t0)]xп3(t0)

B.2. Экономия ЭЭ в тыс. B.1xп11(t0) 0 715670 815526 1072716 774673 838973 899685 975530 1038211 1098397 1156189 1218148
стоимостном руб.
выражении

B.3. Экономия ТЭ в тыс. [(A.1(t0)- 0 602 686 903 652 706 757 821 874 925 973 1025
натуральном Гкал A.1(n))/
выражении A.1(t0)]xп4(t0)

B.4. Экономия ТЭ в тыс. B.3xп12(t0) 0 615260 701106 922212 665986 721264 773458 838662 892548 944290 993974 1047240
стоимостном руб.
выражении

B.5. Экономия воды в тыс. [(A.1(t0)- 0 6195 7060 9286 6706 7263 7788 8445 8987 9508 10009 10545
натуральном куб. м A.1(n))/
выражении А.1(t0)]xп5(t0)

B.6. Экономия воды в тыс. B.5xп13(t0) 0 67591 77022 101312 73163 79236 84970 92133 98053 103737 109195 115047
стоимостном руб.
выражении

B.7. Экономия тыс. [(A.1(t0)- 0 273218 311339 409525 295743 320290 343468 372423 396352 419329 441392 465046
природного газа в куб. м A.1(n))/
натуральном A.1(t0)]xп6(t0)
выражении

B.8. Экономия руб. B.7xп14(t0) 0 885224929 1008738424 1326861392 958207475 1037741211 1112836068 1206650417 1284181762 1358627213 1430110691 1506748874
природного газа в
стоимостном
выражении

Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.1. Удельный расход Гкал/ п19/п20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
ТЭ муниципальными кв. м
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

C.2. Удельный расход Гкал/ п21/п22 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,178 0,18
ТЭ муниципальными кв. м
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

C.3. Изменение Гкал/ C.1(n)-C.1(n-1) 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
удельного расхода кв. м
ТЭ муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1 кв.
м общей площади)

C.4. Изменение Гкал/ C.2(n)-C.2(n-1) 0 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
удельного расхода кв. м
ТЭ муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1 кв.
м общей площади)

C.5. Изменение - C.2/C.1 0,88 0,90 0,89 1,02 1,02 1,05 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
отношения
удельного расхода
ТЭ муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов, к
удельному расходу
ТЭ муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета

C.6. Удельный расход куб. м/ п23/п24 54,00 54,00 52,95 44,79 43,36 42,81 41,53 41,53 41,53 41,53 41,53 41,53
воды на снабжение чел.
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
чел.)

C.7. Удельный расход куб. м/ п25/п26 54 54 54 71 71 0 0 0 0 0 0 0
воды на чел.
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
чел.)

C.8. Изменение куб. м/ C.6(n)-C.6(n-1) 0 0 -1 -8 -1 -1 -1 0 0 0 0 0
удельного расхода чел.
воды на
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
чел.)

C.9. Изменение куб. м/ C.7(n)-C.7(n-1) 0 0 0 17 0 -71 0 0 0 0 0 0
удельного расхода чел.
воды на
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
чел.)

C.10. Изменение - C.7/C.6 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
отношения
удельного расхода
воды на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов, к
удельному расходу
воды на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета

C.11. Удельный расход кВт.ч/ п27/п28 2587 2459 1415 1257 1219 1182 1147 1147 1147 1147 1147 1147
ЭЭ на обеспечение чел.
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
чел.)

C.12. Удельный расход кВт.ч/ п29/п30 2365 6309 542 711 711 711 711 711 711 711 711 711
ЭЭ на обеспечение чел.
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
чел.)

C.13. Изменение кВт.ч/ C.11(n)- 0 -128 -1045 -158 -38 -37 -35 0 0 0 0 0
удельного расхода чел. C.11(n-1)
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
чел.)

C.14. Изменение кВт.ч/ C.12(n)- 0 3944 -5767 169 0 0 0 0 0 0 0 0,00
удельного расхода чел. C.12(n-1)
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
чел.)

C.15. Изменение - C.14/C.13 0,00 -30,81 5,52 -1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
отношения
удельного расхода
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов, к
удельному расходу
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета

C.16. Доля объемов ЭЭ, % (п27/(п27+п29))x 99,5 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
потребляемой 100%
(используемой)
муниципальными
учреждениями,
оплата которой
осуществляется с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО

C.17. Доля объемов ТЭ, % (п19/(п19+п21))x 77,9 79,3 88,5 91,5 94,4 94,2 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
потребляемой 100%
(используемой)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО

C.18. Доля объемов % (п23/(п23+п25))x 86,0 91,0 93,5 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
воды, 100%
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО

C.19. Доля объемов - (п32/п31)x100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
природного газа,
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями на
территории МО

C.20. Доля расходов
бюджета МО на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений

C.20.1. для фактических % (п34(n)/п33(n))x 8,28 8,38 6,08 6,80 10,07 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58 10,58
условий 100%

C.20.2. для сопоставимых % (п34(n)/п33(t0))x 8,28 9,83 6,77 8,21 9,85 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84 10,84
условий 100%

C.21. Динамика расходов
бюджета МО на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений

C.21.1. для фактических тыс. п34(n)-п34(n-1) 0 53742 -106461 50271 57027 34296 0 0 0 0 0 0
условий руб.

C.21.2. для сопоставимых тыс. п34(n)-п34(t0) 0 53742 -52719 -2448 54579 88875 88875 88875 88875 88875 88875 88875
условий руб.

C.22. Доля расходов % (п35/п33)x100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджета МО на
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива

C.23. Динамика расходов тыс. п35(n)-п35(n-1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджета МО на руб.
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива

C.24. Доля % (п37/п36)x100% 0,00 0,00 1,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
муниципальных
учреждений,
финансируемых за
счет бюджета МО,
в общем объеме
муниципальных
учреждений, в
отношении которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование

C.25. Число шт. п38 0 0 0 0 0 2 5 10 20 30 40 45
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками

C.26. Доля % (п40/п39)x100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 5,00 10,00 15,00 20,00 22,50
муниципальных
заказчиков в
общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
(контракты)

C.27. Доля товаров, % (п42/п41)x100% 0,00 0,38 0,49 4,45 1,80 4,18 4,17 4,15 6,60 4,16 4,23 4,23
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд в
соответствии с
требованиями
энергетической
эффективности, в
общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд

C.28. Удельные расходы тыс. п43/п44 16,14 18,53 19,65 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20
бюджета МО на руб./
предоставление чел.
социальной
поддержки
гражданам по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг (в расчете
на 1 жителя)

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1. Доля объемов ЭЭ, % (п46/п45)x100% 88,00 75,27 87,12 90,31 93,41 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО

D.2. Доля объемов ЭЭ, % (п48/п47)x100% 19,00 19,92 21,61 22,13 35,12 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО

D.3. Доля объемов ЭЭ, % (п49/п47)x100% 47,3 52,9 59,3 62,9 65,3 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО

D.4. Доля объемов ТЭ, % (п51/п50)x100% 0,00 0,38 0,91 0,53 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
потребляемой
(используемой) в
жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории МО (за
исключением
многоквартирных
домов)

D.5. Доля объемов ТЭ, % (п53/п52)x100% 18,40 17,79 18,92 19,90 21,33 30,00 60,00 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО

D.6. Доля объемов % (п55/п54)x100% 5,5 10,2 23,0 21,0 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
воды,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО

D.7. Доля объемов % (п57/п56)x100% 17,31 18,76 19,84 16,54 35,00 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО

D.8. Доля объемов % (п58/п56)x100% 25,2 36,8 36,9 35,2 50,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО

D.9. Доля объемов % (п60/п59)x100% 98,4 99,2 92,4 95,8 95,5 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО

D.10. Доля объемов % (п62/п61)x100% 25,9 28,2 29,7 29,8 30,0 35,0 40,0 70,0 90,0 90,0 90,0 90,0
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах, расчеты за
который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на
территории МО

D.11. Число жилых шт. п64 0 0 3 9 15 15 15 15 15 15 15 15
домов, в
отношении которых
проведено
энергетическое
обследование
(далее - ЭО)

D.12. Доля жилых домов, % (п64/п63)x100% 0,00 0,00 0,02 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
в отношении
которых проведено
ЭО, в общем числе
жилых домов

D.13. Удельный расход Гкал/ (п51+п53)/п65 0,246 0,229 0,207 0,180 0,169 0,146 0,145 0,150 0,162 0,159 0,156 0,153
ТЭ в жилых домах, кв. м
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

D.14. Удельный расход Гкал/ (п50-п51)/п66 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
ТЭ в жилых домах, кв. м
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

D.15. Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

D.15.1. для фактических Гкал/ D.13(n)- 0,000 -0,018 -0,022 -0,028 -0,010 -0,023 -0,001 0,005 0,012 -0,003 -0,003 -0,003
условий кв. м D.13(n-1)

D.15.2. для сопоставимых Гкал/ D.13(n)- 0,000 -0,018 -0,039 -0,067 -0,077 -0,100 -0,101 -0,097 -0,085 -0,088 -0,090 -0,093
условий кв. м D.13(t0)

D.16. Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

D.16.1. для фактических Гкал/ D.14(n)- 0,0000 -0,0001 0,0002 0,0001 -0,0001 0,0008 0,0047 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
условий кв. м D.14(n-1)

D.16.2. для сопоставимых Гкал/ D.14(n)- 0,0000 -0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0010 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057
условий кв. м D.14(t0)

D.17. Изменение
отношения
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета

D.17.1. для фактических - D.14/D.13 0,012 0,013 0,015 0,018 0,018 0,027 0,060 0,058 0,054 0,055 0,056 0,057
условий

D.17.2. для сопоставимых - D.14/D.13(t0) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
условий

D.18. Удельный расход куб. м/ (п55+п57)/п67 1,45 1,49 1,36 1,18 1,18 1,91 1,91 1,85 1,79 1,73 1,67 1,62
воды в жилых кв. м
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

D.19. Удельный расход куб. м/ (п54-п55)/п69 0,069 0,065 0,057 0,077 0,083 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277
воды в жилых кв. м
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

D.20. Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

D.20.1. для фактических куб. м/ D.18(n)- 0,000 0,038 -0,132 -0,180 0,000 0,731 0,000 -0,063 -0,060 -0,058 -0,056 -0,054
условий кв. м D.18(n-1)

D.20.2. для сопоставимых куб. м/ D.18(n)- 0,000 0,038 -0,093 -0,273 -0,273 0,458 0,458 0,395 0,335 0,276 0,220 0,166
условий кв. м D.18(t0)

D.21. Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

D.21.1. для фактических куб. м/ D.19(n)- 0,000 -0,003 -0,008 0,020 0,006 0,193 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
условий кв. м D.19(n-1)

D.21.2. для сопоставимых куб. м/ D.19(n)- 0,000 -0,003 -0,011 0,009 0,015 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
условий кв. м D.19(t0)

D.22. Изменение
отношения
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета

D.22.1. для фактических - D.19/D.18 0,05 0,04 0,04 0,07 0,07 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17
условий

D.22.2. для сопоставимых - D.19/D.18(t0) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
условий

D.23. Удельный расход кВт.ч/ (п46+п48)/п69 50,89 51,23 28,78 24,85 24,51 27,16 26,42 25,70 25,01 24,33 23,66 23,02
ЭЭ в жилых домах, кв. м
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

D.24. Удельный расход кВт.ч/ (п45-п46)/п70 0,39 1,21 0,94 0,95 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭЭ в жилых домах, кв. м
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

D.25. Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

D.25.1. для фактических кВт.ч/ D.23(n)- 0,00 0,34 -22,45 -3,94 -0,34 2,46 -0,73 -0,71 -0,69 -0,67 -0,66 -0,64
условий кв. м D.23(n-1)

D.25.2. для сопоставимых кВт.ч/ D.23(n)- 0,00 0,34 -22,10 -26,04 -26,38 -23,92 -24,65 -25,37 -26,06 -26,74 -27,39 -28,03
условий кв. м D.23(t0)

D.26. Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

D.26.1. для фактических кВт.ч/ D.24(n)- 0,00 0,82 -0,27 0,01 0,86 -1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий кв. м D.24(n-1)

D.26.2. для сопоставимых кВт.ч/ D.24(n)- 0,00 0,82 0,54 0,55 1,41 -0,39 -0,39 -0,39 -0,39 -0,39 -0,39 -0,39
условий кв. м D.24(t0)

D.27. Изменение
отношения
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета

D.27.1. для фактических - D.24/D.23 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий

D.27.2. для сопоставимых - D.24/D.23(t0) 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий

D.28. Удельный расход тыс. (п60+п62)/п71 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
природного газа в куб. м/
жилых домах, кв. м
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

D.29. Удельный расход тыс. (п59-п60)/п72 0,10 0,06 0,25 0,84 0,87 0,20 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
природного газа в куб. м/
жилых домах, кв. м
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

D.30. Изменение
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)

D.30.1. для фактических тыс. D.28(n)- 0,000 -0,007 -0,008 0,000 -0,001 0,001 0,001 0,003 0,002 0,000 0,001 0,001
условий куб. м/ D.28(n-1)
кв. м

D.30.2. для сопоставимых тыс. D.28(n)- 0,000 -0,007 -0,015 -0,015 -0,016 -0,015 -0,014 -0,011 -0,009 -0,008 -0,008 -0,007
условий куб. м/ D.28(t0)
кв. м

D.31. Изменение
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)

D.31.1. для фактических тыс. D.29(n)- 0,00 -0,04 0,19 0,59 0,03 -0,66 0,01 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
условий куб. м/ D.29(n-1)
кв. м

D.31.2. для сопоставимых тыс. D.29(n)- 0,00 -0,04 0,15 0,74 0,77 0,11 0,12 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10
условий куб. м/ D.29(t0)
кв. м

D.32. Изменение
отношения
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета

D.32.1. для фактических - D.29/D.28 2,8 2,1 12,7 42,7 47,3 10,3 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
условий

D.32.2. для сопоставимых - D.29/D.28(t0) 2,8 1,7 7,3 24,6 25,3 5,9 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
условий

Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

E.1. Изменение т у.т./ п73(n)-п73(n-1) 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
удельного расхода кВт.ч
топлива на
выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями

E.2. Изменение т у.т./ п74(n)-п74(n-1) 0 -0,003 0,011 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
удельного расхода Гкал
топлива на
выработку ТЭ

E.3. Динамика кВт.ч п75(n)-п75(n-1) 0 -4017981 16949150 3438047 -89489 -89400 -89310 -89221 -89132 -89042 -88953 -88864
изменения
фактического
объема потерь ЭЭ
при ее передаче
по
распределительным
сетям

E.4. Динамика Гкал.ч п76(n)-п76(n-1) 0 24674 -51270 -9520 -4366 -4322 -4279 -4236 -4194 -4152 -4110 -4069
изменения
фактического
объема потерь ТЭ
при ее передаче

E.5. Динамика куб. м п77(n)-п77(n-1) 0 686810 -2224710 3759730 -4570790 -390750 -381220 -371930 0 0 0 0
изменения
фактического
объема потерь
воды при ее
передаче

E.6. Динамика кВт п78(n)-п78(n-1) 0 -420810 -1666330 1651510 -2404510 -365450 -358290 0 0 0 0 0
изменения объемов
ЭЭ, используемой
при передаче
(транспортировке)
воды

Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F.1. Динамика % п79(n)-п79(n-1) 0 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
количества
высокоэкономичных
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся к
объектам с
высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств,
относящихся к
общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется МО

F.2. Динамика % п80(n)-п80(n-1) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
количества
общественного
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется
субъектом МО, в
отношении которых
проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом



------------------------------------------------------------------